公司治理
內部稽核組織

本公司之內部稽核單位為獨立單位,設置稽核主管及稽核人員共三人,直接隸屬董事會,稽核人員不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務,得以超然獨立之精神,執行稽核業務,並定期於審計委員會及董事會報告稽核業務。

內部稽核職掌
    1. 評估本公司及子公司內部控制制度之健全性、合理性及有效性。
    2. 規劃及執行本公司及子公司各項財務、業務及營運狀況之稽核並提供改善建議及確認改善結果。
    3. 規劃及覆核本公司及子公司內控自評作業之執行並彙總呈報董事會。
    4. 負責稽核室法令規定之各項申報作業及其他法令遵循事宜。
    5. 提供本公司及子公司內控執行及法令遵循之運作建議。
    6. 考量本公司及子公司營運之風險及效率提供管理建議。